Zarządzenie Nr 51/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 30 kwietnia 2009 rok
W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 40.332,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 40.332,00 zł
z tego:
- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych kwota 18.600,00 zł
- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie kwota 21.732,00 zł
§ 2
1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 227.997,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 227.997,00 zł
w tym: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
kwota 21.732,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 187.665,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego:
- wydatki bieżące kwota 187.665,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna kwota 93.058,00 zł
- rezerwa celowa 30.000,00 zł
§ 3
1. W dziale 900, rozdział 90003 § 4300 – zadanie o brzmieniu „ Wywóz nieczystości z szamb
przy świetlicach wiejskich” z kwotą 3.000,00 zł, otrzymuje brzmienie „ Wywóz nieczystości
stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich – Rady Sołeckie oraz
pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych”.
2. W dziale 921, rozdział 92109 § 4260 - zadanie o brzmieniu „ Energia świetlic wiejskich”
z kwotą 3.000,00 zł , otrzymuje brzmienie „ Energia elektryczna i woda w świetlicach
wiejskich – Rady Sołeckie oraz siedzibach Rad Osiedlowych”.
§ 4
Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 139.041.625,50 zł
- po stronie wydatków budżetowych 153.136.806,49 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł
- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł
- przychody GFOŚiGW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 7.457.000,00 zł
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia